4月23日,安装公司市场开发部对公司2025年一季度合同的审批流程、合同台账、合同档案资料等进行了内业检查。
检查过程中,依据集团、公司相关管理制度,从审核、审批、签订、履行到归档全流程的资料进行细致梳理,着重检查了合同编号的连续性、信息登记的准确性以及与实际业务的匹配度,部门人员逐一核对每份合同资料,查看是否存在缺页、签字盖章不规范、流程不合规等问题,并对发现的问题进行详细记录。
针对个别合同合同编号等信息填写不全、台账信息存在滞后登记的情况提出了明确的整改要求和期限,强调要以此次检查为契机,进一步完善合同管理制度,确保合同管理工作严谨、高效。
此次业务检查,不仅强化了部门员工对合同管理重要性的认识,也为后续工作的有序开展提供了有力保障。下一步市场开发部将持续加强内业管理工作,定期开展自查自纠,为公司规范合同管理筑牢坚实基础 。(通讯员:李玉)